Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500004319 | 18/00155 50367 zp150eco drum, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BIBUS SK, s.r.o. | 36534749 | 1 152,66 € | 22.11.2012 | 26.11.2012 | Objednávka | |||||
20221015362022 | 18mm brezová preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 654,38 € | 15.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
20221016222022 | 18mm brezová preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 884,44 € | 22.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
4500010982 | 18mm brezová preglejka 1250x2500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 649,88 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011049 | 18mm brezová preglejka 1250x2500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 885,34 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500010646 | 18mm buková preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 464,46 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20221010362022 | 18mm, 8mm buková preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 435,43 € | 10.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
4500005494 | 1900x1000mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 154,80 € | 30.04.2014 | 04.05.2014 | Objednávka | |||||
4500009577 | 19130 farba biela 1000g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SWING SK, s.r.o. | 36299227 | 224,27 € | 28.10.2020 | 28.10.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
4500010466 | 1x CLASSIC SINGLE ROOM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SENETUS, s.r.o. | 35746521 | 295,13 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500008188 | 2 ks hasiacích prístrojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Lupták | 45996822 | 60,00 € | 23.05.2018 | 27.05.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181006702018 | 2 ks hasiacich prístrojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 45996822 | 60,00 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
4500011579 | 2 ks veľkoobjemový kontajner 35 m3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 405,20 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20221003712022 | 2 workshopy na tému vývoja hier v Umity | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Ferko | 51061031 | 1 200,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
4500010365 | 2 workshopy na tému vývoja hier v Unity | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Ferko | 51061031 | 1 200,00 € | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20151015292015 | 2 x stolový počítač+monitor+klávesnica+myš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 3 210,00 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
20231013872023 | 2%Brajerčík,Kraviansky,Baláž,Trtolová,Pánči | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 45,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
4500003609 | 20 81 11 00 01 00 Vyhodnotenie dávky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,58 € | 17.02.2012 | 21.02.2012 | Objednávka | |||||
4500009930 | 200 ks pagáčov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cukráreň Angie - Drahovská | 11654821 | 75,00 € | 14.07.2021 | 14.07.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211006072021 | 200 ks pagáčov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cukráreň Angie - Drahovská | 11654821 | 75,00 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |