Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2404

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231015212023 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 195,04 € 13.11.2023 12.12.2023 doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. riaditeľ CCVaPP Faktúra
20231017312023 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 178,61 € 11.12.2023 29.12.2023 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra
20231018202023 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 44,87 € 31.12.2023 24.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
4500011183 VENZTECH V16 S905X ANDROID 4 K Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AGEM computers 35692715 122,16 € 27.02.2023 27.02.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231002072023 VENZTECH Android Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AGEM computers 35692715 117,60 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
4500011403 Výmena laserovej trubice Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Agentúra Uhal 1020666152 5 886,00 € 26.06.2023 27.06.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231010542023 Výmena laserovej trubice Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Agentúra Uhal 1020666152 5 886,00 € 07.08.2023 22.08.2023 Faktúra
4500011339 Oprava a nastavenie regulátora R 101 na Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AGER, s.r.o. 35711868 190,00 € 16.05.2023 16.05.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231006972023 Oprava a nastavenie regulátora R 101 na ria Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AGER, s.r.o. 35711868 190,00 € 31.05.2023 17.06.2023 Faktúra
4500011253 Policový kovový regál POWER, základná Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AJ Produkty, a.s. 36268518 223,20 € 30.03.2023 30.03.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231004982023 Policový kovový regál POWER Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AJ Produkty, a.s. 36268518 223,20 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
4500011508 Služby sklárov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AJETO spol. s r.o. 48288586 1 703,00 € 28.09.2023 28.09.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231012362023 Služby sklárov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AJETO spol. s r.o. 48288586 1 703,00 € 30.09.2023 24.10.2023 Mgr. Janka Bugáňová odborný referent - rozpočtár Faktúra
4500011517 Odborná literatúra Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Akademie výtvarných umění v Praze 60461446 61,22 € 02.10.2023 02.10.2023 Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. Objednávka
20231013372023 Odborná literatúra Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Akademie výtvarných umění v Praze 60461446 60,56 € 18.10.2023 09.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231005552023 Príkazná zmluva 45/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alan Hyža 50,00 € 05.05.2023 27.05.2023 Faktúra
4500011254 Materiál podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alena Čiffáryová 37082469 246,85 € 30.03.2023 30.03.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500011302 Čiernobiely papier na FB podložke Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alena Čiffáryová 37082469 278,29 € 26.04.2023 26.04.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231003882023 Foma Fomapan, Fomacitro, Fomafix, Ilford Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alena Čiffáryová 37082469 234,78 € 04.04.2023 02.05.2023 Faktúra
20231005082023 Fomabrom. ČB papier na FB podložke Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alena Čiffáryová 37082469 278,29 € 26.04.2023 25.05.2023 Faktúra