Faktúra č. 20231010542023

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010542023
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena laserovej trubice
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 5 886,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500011403
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500011403 Výmena laserovej trubice Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Agentúra Uhal 1020666152 5 886 € 26.06.2023 27.06.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
Tlačiť