Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001452020 | servis 3D tlačiarne Prusa MK2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DORMIN, s.r.o. | 45556601 | 230,40 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001462020 | Príkazná zmluva 46/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001472020 | Príkazná zmluva 49/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Julián Keppl | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001482020 | Príkazná zmluva 48/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001492020 | Fne Art tlač papier Pro Photo Pastell Matt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 427,68 € | 07.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001502020 | MDF doska hrúbka 12 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 111,88 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001512020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 226,43 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001522020 | spojky 25x252x2mm, materiál na veľký sál, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AluGro - pro s.r.o | 27393356 | 6 639,66 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001532020 | Príkazná zmluva 39/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 50,60 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001542020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 762,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001552020 | Príkazná zmluva 7/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Josef Fulka | 400,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001562020 | autorský honorár 6/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 299,88 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001572020 | odvod 2% za autorský honorár Peter Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,12 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001582020 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001592020 | Príkazná zmluva 8/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Vlastimil Zuska | 400,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001602020 | ubytovanie študentov 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 376,00 € | 14.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001612020 | monitoring médií 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001622020 | Licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 98,28 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001632020 | oprava a údržba regulátora plynu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 1 551,00 € | 14.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001642020 | Príkazná zmluva 200/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 90,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra |