Slovenský ľudový umelecký kolektív


Informácie
  • Názov: Slovenský ľudový umelecký kolektív
  • IČO: 00164780
  • Adresa: Balkánska 31, 851 10 Bratislava-Rusovce

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 25

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251004692025 služby - predstavenie 5.-6.4.2025 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 1 850,00 € 02.05.2025 27.05.2025 Faktúra
4500014791 Umelecké vystúp. tanečného súboru SĽUK Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 1 000,00 € 09.06.2025 13.06.2025 Objednávka
20251007672025 predstavenie 14.5.2025 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 940,00 € 17.06.2025 09.07.2025 Faktúra
20251008242025 predstavenie 14.6.2025 - VTU a balet SND Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 1 000,00 € 25.06.2025 24.07.2025 Faktúra
20241006542024 služby - predstavenie 22.5.2024 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 450,00 € 31.05.2024 29.06.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241008602024 služby - predstavenie 22 a 24.6.2024 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 1 000,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová tajomníčka fakulty Faktúra
4500012638 Vstupenky na operné predstavenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 2 200,00 € 11.05.2023 15.05.2023 Objednávka
20231004632023 vstupenky "Čarovná flauta" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 2 200,00 € 15.05.2023 08.06.2023 Faktúra
20231005312023 služby - Čarovná flauta -zml.055/2023-6/01 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 2 500,00 € 30.05.2023 22.06.2023 Faktúra
4500011936 Vystúpenie umel.súboru SĽUK Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 400,00 € 02.06.2022 06.06.2022 Objednávka
20221005572022 vystúpenie umelec.súboru SĽUK 7.6.2022 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 400,00 € 16.06.2022 12.07.2022 Faktúra
20181004622018 prenájom priestorov + služby (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 2 250,00 € 21.05.2018 13.06.2018 Faktúra
20171004282017 prenájom priestorov + služby (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 2 250,00 € 16.05.2017 13.06.2017 Faktúra
4500006747 Zabezpeč.a inštaláciu svetelnej techniky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 240,00 € 22.04.2016 26.04.2016 Objednávka
20161003262016 prenájom priestorov +služby (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 250,00 € 03.05.2016 31.05.2016 Faktúra
20161003272016 prenájom priestorov +služby (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 2 000,00 € 29.04.2016 27.05.2016 Faktúra
20161003872016 zabezp.a inštal.svetel.techniky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 240,00 € 11.05.2016 04.06.2016 Faktúra
20151002282015 prenájom nebyt.priestorov+služby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 2 000,00 € 30.03.2015 28.04.2015 Faktúra
20141004772014 prenájom nebyt.priestorov+služby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 2 000,00 € 19.05.2014 18.06.2014 Faktúra
20131004212013 prenájom nebyt.priestorov+služby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 2 300,00 € 22.04.2013 31.05.2013 Faktúra