Objednávka č. 4500014903

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  • IČO: 00397431
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500014903
  • Popis objednaného plnenia: Elekt.energia od 1.7.2025
  • Dátum vyhotovenia: 16.07.2025
  • Celková hodnota: 133 273,33 €
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251009372025 el. energia za 07/25 Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 81 € 07.07.2025 16.08.2025 Faktúra
20251009962025 el.energia za 08/25 - Ventúrska - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 950 € 01.08.2025 26.08.2025 Faktúra
20251009972025 el.energia za 08/25 - Zochova - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 7 850 € 01.08.2025 26.08.2025 Faktúra
20251010132025 el. energia za 08/25 Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 81 € 07.08.2025 12.09.2025 Faktúra
20251010142025 vyúčt.el.energia za 07/25 Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 126 € 07.08.2025 17.09.2025 Faktúra
20251010172025 vyúčt.el.energia za 07/25 Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 302 € 08.08.2025 17.09.2025 Faktúra
20251010802025 el.energia za 09/25 - Zochova - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 7 850 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251010812025 el.energia za 09/25 - Ventúrska - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 950 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
20251010932025 el. energia za 09/25 Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 81 € 04.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251011032025 vyúčt.el.energia za 08/25 Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 14 € 08.09.2025 16.10.2025 Faktúra
20251011172025 DOBROPIS výúčtov.el.enerige Zochova 08/25 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 530 € 09.09.2025 18.10.2025 Faktúra
20251012282025 el.energia za 10/25 - Zochova - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 7 850 € 01.10.2025 24.10.2025 Faktúra
20251012292025 el.energia za 10/25 - Ventúrska - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 950 € 01.10.2025 24.10.2025 Faktúra
20251012632025 vyúčt.el.energia za 09/25 Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 160 € 09.10.2025 18.11.2025 Faktúra
20251012782025 vyúčt.el.energia za 09/25 Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 835 € 10.10.2025 18.11.2025 Faktúra
20251012772025 el. energia za 10/25 Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 81 € 10.10.2025 25.11.2025 Faktúra
20251013902025 el.energia za 11/25 - Ventúrska - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 950 € 01.11.2025 27.11.2025 Faktúra
20251013932025 el.energia za 11/25 - Zochova - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 7 850 € 01.11.2025 27.11.2025 Faktúra
Tlačiť