Objednávka č. 4500009074

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  • IČO: 00397431
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500009074
  • Popis objednaného plnenia: Ladenie a drob.opravy klavírov a čembala
  • Dátum vyhotovenia: 25.01.2019
  • Celková hodnota: 7 800,00 €
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191000962019 ladenie a opravy klavírov za 1-2/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 840 € 08.02.2019 06.03.2019 Faktúra
20191002122019 ladenie a opravy klavírov za 2-3/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 795 € 18.03.2019 10.04.2019 Faktúra
20191003742019 ladenie a opravy klavírov za 3-4/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 1 515 € 29.04.2019 22.05.2019 Faktúra
20191006262019 ladenie a opravy klavírov za 5-6/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 1 205 € 14.06.2019 09.07.2019 Faktúra
20191008192019 ladenie a opravy klavírov za 6-8/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 950 € 06.08.2019 27.08.2019 Faktúra
20191009592019 ladenie a opravy klavírov za 8-9/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 940 € 17.09.2019 08.10.2019 Faktúra
20191011222019 ladenie a opravy klavírov za 9-10/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 900 € 22.10.2019 13.11.2019 Faktúra
20191013782019 ladenie a opravy klavírov za 10-11/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 980 € 03.12.2019 21.12.2019 Faktúra
20191015542019 ladenie a opravy klavírov za 11-12/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 800 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
Tlačiť