Faktúry
Počet záznamov: 1462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231011662023 | Webhosting VŠMU 10.11.23-9.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 439,06 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011642023 | práce strihača na projekte "Sny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oliver Bahúl-emotionfilms | 54244030 | 750,00 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | prof. RNDr. Daniela Uhríková,CSc. v.r. | vedúca katedry | Faktúra | |||
20231011992023 | LED žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | N-Terr s.r.o. | 46808879 | 60,25 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011632023 | voda z povrch.odtoku za 10/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011652023 | balík služieb BOZP a PPO 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011672023 | gastrokarty 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 585,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011592023 | el.energia za 11/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
20231011602023 | el.energia za 11/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.11.2023 | 28.11.2023 | JUDr.Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011612023 | deratizačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 484,00 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011532023 | graf.práce-Medzinár.violončelová súťaž 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alexandra Pecníková | 37498371 | 600,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Renáta Kaisová | tajomník | Faktúra | |||
20231011622023 | doména "festivalacko.sk" 17.11.23-16.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 57,46 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Renáta Kaisová | tajomník | Faktúra | |||
20231011542023 | DOBROPIS el.energia za 1/2023-Vent.,Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 937,57 € | 31.10.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011552023 | DOBROPIS el.energia za 4/2023-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 079,33 € | 31.10.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011562023 | DOBROPIS el.energia za 3/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 341,20 € | 31.10.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011572023 | DOBROPIS el.energia za 2/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 254,30 € | 31.10.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011582023 | DOBROPIS el.energia za 2/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 309,59 € | 31.10.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011512023 | ubytovanie zahr. hosťa p. Csilla Szabo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 83,50 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231010172023 | 3x HDD a 2x myš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 76,50 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Renáta Kaisová | tajomník | Faktúra | |||
20231011522023 | projektor s príslušenstvom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 775,00 € | 30.10.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
20231011492023 | DOBROPIS el.energia za 3/2023-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 317,00 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011502023 | DOBROPIS el.energia za 4/2023-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 276,05 € | 30.10.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011432023 | lic.odmena "Opití" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 587,68 € | 27.10.2023 | 17.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011452023 | lic.odmena "Mučeník" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 587,68 € | 27.10.2023 | 17.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011462023 | lic.odmena "Mučeník" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 200,00 € | 27.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
20231011482023 | lic.odmena "Tanec Dílí" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 587,68 € | 27.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
20231011442023 | práce zvukového technika "Áčko 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | WAX, s.r.o. | 52644049 | 400,00 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011472023 | masterclass na tému vyhorenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ksebe s.r.o. | 54204500 | 720,00 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011402023 | výroba kulís pre projekt "Sny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 400,00 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231011412023 | reklamné a marketing.služby fest. "Áčko 23" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUSKA s.r.o. | 51053683 | 480,00 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231011422023 | 4 ks stojan na tv, príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 246,01 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |