Faktúry
Počet záznamov: 1224
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221001812022 | členské 2/22 REVIS,REVIT VŠ,ISIC,ITIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 160,00 € | 16.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001782022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.22 - 7.4.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 433,70 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001792022 | kontrola EPS/HSP za 3/22 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 15.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001802022 | 30 balíkov (180ks) papierové uteráky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 552,96 € | 15.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001822022 | vyvolanie filmu 35mm "Sviatok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 116,06 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001862022 | Dolby Atmos - KZ 119/2021 časť II. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 48 499,00 € | 15.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001762022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 2/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001772022 | prenájom kamer.techniky "Posledné chvíle .. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Papaver pictures s.r.o. | 53100921 | 50,00 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001752022 | publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 119,00 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001712022 | catering zasadnutie AS 4.3.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 70,00 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001722022 | TP Jumbo 240ks,papier.utierky 24 kotúčov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 390,53 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001732022 | prenájom skúšobne v MDPOH 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 194,40 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001742022 | dotlač bulletinov,plag.-Na hornom konci tma | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 25,98 € | 10.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001652022 | Kurz Slovenského jazyka LS 21/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 390,00 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001662022 | vyúčtov.el.energie za 2/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 447,29 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001672022 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS 3/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001682022 | prenáj.tlač.zar.- 2/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 46,80 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001692022 | tlač plagátov,bulletinov -insc. Pláž v noci | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,44 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001702022 | za telefón za 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 430,96 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001572022 | ladenie klavírov 1-2/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 210,00 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001582022 | vyúčtov.el.energie za 2/22 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 914,36 € | 08.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001592022 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 853,49 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001602022 | servis výťahu za 2/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001612022 | za telefón za 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,91 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001622022 | za telefón za 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001632022 | za telefón za 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001642022 | za telefón za 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001412022 | vystúpenie Komor.orchestra ZOE | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Komorný orchester ZOE | 42210046 | 1 500,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001522022 | redizajn webstránky VŠMU-prídavný modul | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Studio Echt s.r.o. | 31644457 | 60,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001532022 | redizajn webstránky VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Studio Echt s.r.o. | 31644457 | 9 900,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |