Faktúry
Počet záznamov: 1311
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000412021 | el.energia za 2/21 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000462021 | plyn za 2/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000472021 | plyn za 2/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000482021 | plyn za 2/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000492021 | servis výťahu za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000512021 | nákup PHM - 2.pol. - 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 41,24 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000502021 | vodné,stočné,zráž.18.12.-17.1.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 574,10 € | 01.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000422021 | členský popl.SANET 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000432021 | výroba stola - insc.Posledný jednorožec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 000,00 € | 01.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000442021 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 340,00 € | 01.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000452021 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 9 409,20 € | 01.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000402021 | poplatok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000342021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 119,50 € | 28.01.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000392021 | dátový rozvádzač s príslušenstvom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 831,46 € | 28.01.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000362021 | poradenstvo v oblasti VO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 720,00 € | 27.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000332021 | nákup kníh na r. 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 288,61 € | 27.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000352021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 5 291,29 € | 27.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000382021 | statív 6ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 1 152,00 € | 27.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000372021 | pásky na potlač etikiet | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 34,80 € | 27.01.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000312021 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 3 645,60 € | 25.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000292021 | prenájom nebyt.priestorov+služby 1-02/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 1 645,60 € | 25.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000252021 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 759,31 € | 21.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000262021 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 494,40 € | 21.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000282021 | členský poplatok ENCATC na r.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 500,00 € | 21.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | ||||||
20211000322021 | výpočtová technika - zmluva 105/VŠMU/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 852,97 € | 21.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000272021 | výučba predmetu Svetová literatúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Anna Ďurišíková, PhD. | 51963477 | 248,00 € | 21.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000222021 | vodné,stočné 10.12.20- 9.1.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 20.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000232021 | vodné,stočné,zráž.10.12.-9.1.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,98 € | 20.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000212021 | stoličky 12 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Školex , spol.s r.o. | 31396763 | 542,14 € | 20.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000242021 | tepovanie kobercov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 90,00 € | 20.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra |