Faktúry
Počet záznamov: 1224
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221002482022 | dotlač bulletinov - insc. Sen o pralese | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 36,00 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002492022 | ťarchopis k fa 31210276 1-12/2021-DF0930/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 808,73 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002502022 | ťarchopis k fa 31210276 1-12/2021-DF0930/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 156,54 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002512022 | el.energia za 4/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 08.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002542022 | publikácia:Zákon o verejnom obstarávaní | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 39,60 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002552022 | prenájom kamer.techniky "Vale Tudo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CSB Pictures s.r.o. | 50503910 | 720,00 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002562022 | za telefón za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,20 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002572022 | za telefón za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002582022 | za telefón za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002592022 | dotlač bulletinov - insc. EVE | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 35,28 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002602022 | tlač bulletinov,plagátov- insc. Umlčané | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 184,16 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002612022 | tlač plagátov,pozvánok -insc. Veľký tatko | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 98,88 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002632022 | za telefón za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,66 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002642022 | servis výťahu za 1.štvrťrok 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 177,78 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002652022 | vyúčtov.el.energie za 3/22 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 890,70 € | 12.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002662022 | notové stojany | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 3 010,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002672022 | ubytov.služby-nakrúcanie "Čierne na bielom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bc. Igor Grečko | 47093811 | 600,00 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002682022 | catering 7.a 8.4.22 - Konferencia Jánošík | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 240,00 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002692022 | kontrola EPS/HSP za 4/22 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002702022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.4.22 - 7.5.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 438,41 € | 13.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002732022 | ubytovanie Čihák,Hroncová,Čeněk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 246,80 € | 13.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002742022 | prenájom auta s vodičom "Čierne na bielom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | The AnyOne, o.z. | 52284174 | 600,00 € | 14.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002762022 | udrž.práce HTF Zoch.-4NP ZoD 152/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 1 921,69 € | 14.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002772022 | prezutie auta,výmena peľ.filtra,dezinf.klim | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 80,00 € | 14.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002782022 | vodné,stočné,zráž.-10.3.-9.4.22-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,70 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002792022 | nákup PHM - 1.pol. - 4/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 69,87 € | 19.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002802022 | demontáž,osad.ventilu -rozvod SV-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 222,19 € | 19.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002812022 | prenájom kamer.techniky "Čierne na bielom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 600,00 € | 19.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002822022 | filmová surovina Kodak "Dialógy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 242,10 € | 19.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002832022 | papier A4 - 50 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 225,60 € | 14.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra |