Faktúry
Počet záznamov: 1252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001842020 | plyn za 3/20 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 957,00 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001852020 | plyn za 3/20 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 013,05 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001862020 | plyn za 3/20 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 294,67 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001892020 | tlač plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 38,40 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002142020 | za správu produkčného servera za 2/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002152020 | filmová surovina Kodak,Eastman | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 1 500,00 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002262020 | stravné lístky 3/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 22 308,49 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002282020 | MT Samsung Galaxy A51 black - doc.Heinzová | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149,24 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002292020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002302020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002312020 | kancelársky nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 791,29 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002332020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002352020 | tlač vizitiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 528,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002372020 | upratovanie za 3/2020 - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002432020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,86 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002442020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 381,42 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002452020 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 624,00 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002462020 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 240,00 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002472020 | prenájom objektívu "Ľudia si k nám ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Milkshake production s.r.o. | 51944243 | 150,00 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002512020 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002522020 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 432,70 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002532020 | za telefón za 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 420,78 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002542020 | catering - krst knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 100,00 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002552020 | čistenie dlažby v objekte HTF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COLLINE s.r.o. | 47470984 | 399,00 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002612020 | kreslo Markus 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARD Interiér, s.r.o. | 45400857 | 760,01 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002632020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3. -7.4.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 306,08 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002382020 | nákup SW | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 598,80 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002732020 | náplň dezinf. alkoholová 20 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | M.Krajčovič-M & J Trade | 33165076 | 475,44 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002872020 | multimed.sieť FTF -zmluva 16/FTF/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 59 851,48 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
20201002342020 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 216,00 € | 10.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra |