Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231014182023 prenájom,údržba,servis Uniterminálov-zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 TransData s.r.o. 35741236 302,40 € 18.12.2023 04.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014192023 servis zelene VŠMU 11/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MIRAFlÓRA s.r.o. 46345370 456,00 € 18.12.2023 04.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014202023 hygienické,čistiace a kancelárske potreby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 139,95 € 18.12.2023 04.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014212023 fotograf.služby ins. Martýr Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Barbora Podola 53893701 160,00 € 18.12.2023 05.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014222023 periodiká na r. 2024 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MediaCall, s.r.o. 47926589 238,03 € 18.12.2023 06.01.2024 Mgr.Milan Jurík, PhD. dekan Faktúra
20231014142023 DOBROPIS el.energia za 11/23 -Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 2 256,97 € 18.12.2023 27.01.2024 Faktúra
20231014032023 vodné,stočné,zráž.-10.11.-9.12.23-Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 217,02 € 14.12.2023 03.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014042023 kontrola EPS/HSP za 12/23 - DF Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ALAM s.r.o. 35839465 82,80 € 14.12.2023 03.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014022023 ladenie klavírov za 12/2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Szabó Piano s.r.o. 52297837 1 100,00 € 14.12.2023 04.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014052023 služby podpory 2023 (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Servis podnikateľa, s.r.o. 47164662 450,00 € 14.12.2023 04.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231013992023 popl.mobil.telefón za obd. 8.12.23-8.1.23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Orange Slovensko, a.s. 35697270 505,47 € 13.12.2023 30.12.2023 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vedúci katedry Faktúra
20231013982023 servis výťahu za 9-11/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 TKD Výťahy s.r.o. 52511685 163,00 € 13.12.2023 30.12.2023 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vedúci katedry Faktúra
20231013972023 tlač publikácie prof. Lindovská Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 KASICO, s.r.o. 17308267 2 448,60 € 13.12.2023 03.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014002023 knihy Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ARTFORUM spol.s.r.o. 35716584 230,69 € 13.12.2023 04.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014012023 telefónne zariadenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Change Computer s.r.o. 46532617 991,94 € 13.12.2023 04.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231013952023 vyúčba predmetu Čítanie a hra tabulatúr 1 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 "Človek a Umenie" 42329761 130,00 € 12.12.2023 03.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231013962023 prenájom a servis tlač.11/23 (DF) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 100,00 € 12.12.2023 03.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231013872023 vodné,stočné-10.11.23-9.12.23-Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 72,62 € 11.12.2023 28.12.2023 JUDr. Ing. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20231013862023 servis výťahu za 11/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 NÉMETH Lift, s.r.o. 31426310 148,00 € 11.12.2023 28.12.2023 JUDr. Ing. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20231013802023 prenájom kam. techniky "Uspávanka...." Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Filmarina s.r.o. 53168411 217,50 € 11.12.2023 29.12.2023 Faktúra
20231013822023 popl.mobil.telefón za 11/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 2,00 € 11.12.2023 29.12.2023 Faktúra
20231013842023 segmenty postele insc. "Peter Pan" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Oto Prelovský - PRELCOMP 32216483 1 000,00 € 11.12.2023 29.12.2023 Faktúra
20231013852023 praktikáble s kovov.podstavou "Ubu" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Oto Prelovský - PRELCOMP 32216483 1 350,00 € 11.12.2023 29.12.2023 Faktúra
20231013882023 vyúčt. plynu za 11/23 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 951,20 € 11.12.2023 29.12.2023 Faktúra
20231013902023 poštovné 11/2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenská pošta a.s. 36631124 470,10 € 11.12.2023 29.12.2023 Faktúra
20231013942023 prenájom lic. Synth Eyes 28.11.23-27.11.24 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Imagineer Systems Ltd. 452,01 € 11.12.2023 30.12.2023 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vedúci katedry Faktúra
20231013932023 projekt.a konzult.práce-zasklenie stien FTF Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Ing.arch.Ľubomír Králik 1020457955 1 872,00 € 11.12.2023 30.12.2023 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vedúci katedry Faktúra
20231013922023 ubytovanie "publist. dokument. cvičenie" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Aparthotel central 48273147 165,00 € 11.12.2023 30.12.2023 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vedúci katedry Faktúra
20231013912023 tlač plagátov Divadlo LAB Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ORMAN spol. s r.o. 17325609 28,50 € 11.12.2023 30.12.2023 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vedúci katedry Faktúra
20231013832023 predplatné - periodiká na r.2024 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Divadelný ústav 00164691 106,16 € 11.12.2023 30.12.2023 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vedúci katedry Faktúra