Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500012495 | Kancelársky materiál podľa PL č.21870 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 356,63 € | 21.03.2023 | 25.03.2023 | Objednávka | |||||
4500012496 | Čistiace potreby podľa PL č.21872 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 33,96 € | 21.03.2023 | 25.03.2023 | Objednávka | |||||
4500012497 | Tovar a práca podľa prac.listu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 101,28 € | 21.03.2023 | 25.03.2023 | Objednávka | |||||
4500012493 | Zapožičanie dodávky EČ:BT538EU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 500,00 € | 20.03.2023 | 24.03.2023 | Objednávka | |||||
20231002242023 | DOBROPIS vyúčt. el.energie za 2/23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20 362,46 € | 20.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002252023 | prenájom kamer.techniky "Umčo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 135,60 € | 20.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002262023 | prenájom kamer.techniky "Hadviga" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 115,00 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002272023 | Občerstvenie na 16.3. a 17.3.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 189,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002282023 | nákup PHM - 1.pol. - 3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 208,58 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002292023 | vyúčtovanie-vodné,stočné,zráž.- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 479,49 € | 20.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002302023 | Prenájom kamer. techniky "Taká jednod.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUBLIME s.r.o. | 35786574 | 900,00 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002312023 | servis zelene VŠMU 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 20.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
4500012488 | Rozkladacie kreslo Lycksele Loväs | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 209,00 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Objednávka | |||||
4500012489 | Knihy podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 755,35 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Objednávka | |||||
4500012490 | Papier A4 90g-10bal - obj. č.382159 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 93,60 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Objednávka | |||||
4500012491 | Ruč.papier na diplomy podľa cen.pon.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRUS PAPIER s.r.o. | 45299722 | 2 484,00 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Objednávka | |||||
4500012492 | Sťahovanie čembla a elektr.organu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 648,00 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Objednávka | |||||
20231002162023 | kancelárske stoličky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 504,44 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002172023 | hudobné vystúpenieThe Anyone-pr.Sympózium | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | The AnyOne, o.z. | 52284174 | 200,00 € | 17.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002182023 | predpl.3/23-2/24 -Groove Music on-line | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 1 680,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |