Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231013112023 2ks kancelárske kreslá BOB Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 174,40 € 06.12.2023 20.12.2023 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vedúci katedry Faktúra
20231013462023 prenáj.a servis tlač.11/23 (podateľ.MA4500) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 50,97 € 06.12.2023 23.12.2023 Faktúra
20231013472023 prenájom a servis tlač.11/23 (ekon. 3554ci) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 112,14 € 06.12.2023 23.12.2023 Faktúra
20231013452023 redakčné spracovanie publikácie "O hudbe.." Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 PhDr.Katarína Godárová 33626430 700,00 € 06.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013482023 prenájom osvetľ. techniky "Pas de deux" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Filmarina s.r.o. 53168411 81,00 € 06.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013492023 prenájom kam. techniky "Pas de deux" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Filmarina s.r.o. 53168411 138,60 € 06.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013502023 materiál do inscenácie "Peter Pan" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Vlasta Ostrihoňvá-Textil Lux 33545413 32,70 € 06.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013512023 bazén.rebrík-materiál do insc. "Martýr" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Aquapond, s.r.o. 44988788 462,00 € 06.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013522023 audiovizuálny záznam z prednášky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Samuel Gabura 54128684 200,00 € 06.12.2023 28.12.2023 JUDr. Ing. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20231013382023 prenájom Františk. kostola,koncert 27.11.23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Rehoľa menších bratov-Františkánov 00586862 200,00 € 05.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013392023 prenájom kam. techniky "Okrúhliny" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Filmarina s.r.o. 53168411 111,00 € 05.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013402023 lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 11/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 DIMANO, a.s. 30775094 552,00 € 05.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013412023 lepenie fólií na 6 okien Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 František Vernarský-Limit 40576094 280,00 € 05.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013422023 prenájom kam.techniky "Bytie a čas" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Content Factory s.r.o. 50871617 36,00 € 05.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013432023 prenájom kam.techniky"Európu straší..." Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Content Factory s.r.o. 50871617 449,76 € 05.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013442023 ladenie klavírov za 11/2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Szabó Piano s.r.o. 52297837 800,00 € 05.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231013272023 plyn za 12/23 - Ventúrska (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 447,43 € 04.12.2023 23.12.2023 Faktúra
20231013282023 plyn za 12/23 - Zochova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 29 181,70 € 04.12.2023 23.12.2023 Faktúra
20231013292023 plyn za 12/23 - Svoradova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 752,44 € 04.12.2023 23.12.2023 Faktúra
20231013302023 prístup k elektron.nástroju 11/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 228,00 € 04.12.2023 23.12.2023 Faktúra