Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231014032023 | vodné,stočné,zráž.-10.11.-9.12.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231014042023 | kontrola EPS/HSP za 12/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231014022023 | ladenie klavírov za 12/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 100,00 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231014052023 | služby podpory 2023 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Servis podnikateľa, s.r.o. | 47164662 | 450,00 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231013992023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.23-8.1.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 505,47 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231013982023 | servis výťahu za 9-11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231013972023 | tlač publikácie prof. Lindovská | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KASICO, s.r.o. | 17308267 | 2 448,60 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231014002023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 230,69 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231014012023 | telefónne zariadenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 991,94 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231013952023 | vyúčba predmetu Čítanie a hra tabulatúr 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | "Človek a Umenie" | 42329761 | 130,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231013962023 | prenájom a servis tlač.11/23 (DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 100,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
4500013204 | ITIC prázdne karty v počte 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 92,40 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Objednávka | |||||
20231013872023 | vodné,stočné-10.11.23-9.12.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231013862023 | servis výťahu za 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231013802023 | prenájom kam. techniky "Uspávanka...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 217,50 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
20231013822023 | popl.mobil.telefón za 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
20231013842023 | segmenty postele insc. "Peter Pan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 1 000,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
20231013852023 | praktikáble s kovov.podstavou "Ubu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 1 350,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
20231013882023 | vyúčt. plynu za 11/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 951,20 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
20231013902023 | poštovné 11/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 470,10 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra |