Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231011782023 | ubyt. a strava - workshop DF a FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURAJ s.r.o. | 36811297 | 709,50 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011822023 | za telefón 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011852023 | za telefón 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | prof. Ing. Pavel Segeč, PhD. | vedúci KIS | Faktúra | |||
20231011862023 | za telefón 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,19 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | prof. Ing. Pavel Segeč, PhD. | vedúci KIS | Faktúra | |||
20231011872023 | za telefón 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
20231011882023 | za telefón za 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 413,66 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
20231011812023 | servis.paušál,kliky- 10/23 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 33,24 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011832023 | prenáj.a servis tlač.10/23 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,28 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011842023 | prenájom a servis tlač.10/23 (ekon. 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,58 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011792023 | občerstvenie projekt Vox choralis 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 211,80 € | 06.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
4500013078 | Občerstvenie na 9.-10.11.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 409,20 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Objednávka | |||||
4500013079 | Ubytovanie pre 1 osobu: 9.11.-14.11.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 333,99 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Objednávka | |||||
4500013080 | Tlač plagátov k Dňu otvorených dverí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 415,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Objednávka | |||||
20231011702023 | tlač brožúr "Tanec" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 563,20 € | 03.11.2023 | 25.11.2023 | prof. RNDr. Daniela Uhríková,CSc. v.r. | vedúca katedry | Faktúra | |||
20231011692023 | prenájom 16 ks notových stojanov s osvetl. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Backline.sk s.r.o. | 46746773 | 96,00 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | JUDr.Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20231011732023 | reklamná kampaň "Áčko 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Startitup s.r.o. | 47759089 | 1 000,00 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231011682023 | prístup k elektron.nástroju 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 03.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011712023 | plyn za 11/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011722023 | plyn za 11/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
20231011742023 | plyn za 11/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |