Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221005682022 | služby zvuk.technika-Festival SHARE | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRO-EDGE s.r.o. | 50337831 | 180,00 € | 20.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005692022 | výučba predmetu "Herecká tvorba a.."LS21/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 450,00 € | 20.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005732022 | doména dvorana-vsmu.sk 21.6.22-20.6.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 13,20 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005712022 | tlač propag.mater. -koncerty v KS Dvorana | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 87,12 € | 20.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005722022 | vyprac.projekt.dokumentácie ZoD 020/VŠMU/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľudovít Urban | 11922532 | 14 250,00 € | 20.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005622022 | realizácia workshopu pre katedru herectva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LIARTEM s.r.o. | 46456538 | 780,00 € | 20.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005702022 | tonery 11 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 897,13 € | 20.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005742022 | stravné lístky 7/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 799,10 € | 20.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005592022 | preprava študentov BA-Bialystok - festival | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 1 550,00 € | 17.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
4500011984 | Preprava študentov+malé dekor. a kostýmy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 3 100,00 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Objednávka | |||||
4500011985 | Prenájom kamer.techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 420,00 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Objednávka | |||||
4500011986 | Preprava 42 osôb | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 820,00 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Objednávka | |||||
4500011987 | IP Kamera v počte 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Insomnium, s.r.o. | 46590129 | 2 752,00 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Objednávka | |||||
20221005552022 | vodné,stočné,zráž.-10.5.-9.6.22-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,70 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005572022 | vystúpenie umelec.súboru SĽUK 7.6.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ľudový umelecký kolektív | 00164780 | 400,00 € | 16.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005582022 | výučba predmetu AJ LS2021/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.Octavia M.Cordwent Mc Kenzie | 51211271 | 945,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
4500011983 | zapožičanie výpravných prostriedkov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 37,50 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Objednávka | |||||
20221005562022 | členské 5/22 REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 10,00 € | 16.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005532022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.6.22 - 7.7.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 436,57 € | 15.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
20221005542022 | prenájom špec.rendering.zariad."ExperiMent" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Triton Digital a.s. | 47538210 | 700,00 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |