Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1883
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500010181 | Amewi RC pz.Kpfw.VI Tiger sivý | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.Jozef Anďal-HT model | 17201772 | 139,90 € | 25.02.2020 | 29.02.2020 | Objednávka | |||||
20201001652020 | oprava kopír.stroja Canon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 212,28 € | 24.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001662020 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 24.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001672020 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 2/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 24.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001802020 | stavebné udržiavacie práce - Zochova 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 1 839,42 € | 24.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001632020 | ubytovanie 16.2.-18.2.20 "Ľudia si ...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Satel-Slovakia, s.r.o. | 31712797 | 400,00 € | 24.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001682020 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 365,93 € | 24.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001722020 | ladenie klavírov "Her Majestyś Music" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Damián Mrva | 33029113 | 140,00 € | 24.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001752020 | lic.poplatky -"Her Majesty´s Music " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 54,72 € | 24.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001762020 | prenájom kontajnera | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 630,48 € | 24.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001772020 | výmena radiátora-Ventúrska 3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 350,40 € | 24.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001782020 | maliarske a podlahárske práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 3 087,44 € | 24.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
4500010177 | Občerstvenie po koncerte | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TOO GOOD PROJECTS s.r.o. | 48099350 | 216,00 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Objednávka | |||||
20201001512020 | staveb.práce v obj. VŠMU Zochova 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 15 302,30 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001532020 | dámske,pánske plášte do hry "Tovar" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pilex, s.r.o. | 31578748 | 66,40 € | 21.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
4500010175 | Prerobenie rozvodov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 844,80 € | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Objednávka | |||||
4500010176 | Tovar na vybav.model.dielne KBT: | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Protes-uni s.r.o. | 34146466 | 257,05 € | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Objednávka | |||||
20201001442020 | právne služby- 1/2020 (zmluva z 19.11.2019) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Martin Čabák- Advokát | 42184894 | 325,00 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001462020 | kancelársky nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 312,15 € | 19.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001492020 | ubytovaie - Košice ....Her Majesty´s Music | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Novitech Partner s.r.o. | 36203360 | 593,00 € | 19.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |