Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500010822 | Kancel.stolička NEXT PDH ALU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Superdiskont, s.r.o. | 27222357 | 670,83 € | 04.02.2021 | 08.02.2021 | Objednávka | |||||
20211000032021 | kontrola EPS/HSP za 1/21 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
20201012512020 | pracov.plášte 5ks -insc. "Palculienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sketch s.r.o. | 47024071 | 119,94 € | 14.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000092021 | mesačná kontrola EPS 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000182021 | plyn za 1/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000222021 | vodné,stočné 10.12.20- 9.1.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 20.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000232021 | vodné,stočné,zráž.10.12.-9.1.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,98 € | 20.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20201012432020 | za správu produkčného servera za 12/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20201012522020 | za telefón za 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,28 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20201012552020 | zabezp.prev.a údržby tech.zariad.7.-12.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20201012582020 | plyn-oprava k dokl.2020000053 z 9.1.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 295,87 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20201012602020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000192021 | plyn za 1/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000202021 | plyn za 1/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201012352020 | prístup k elektron.nástroju 12/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 05.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
20201012412020 | vyúčtov.plynu za 12/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 992,04 € | 07.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000022021 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 420,00 € | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000102021 | nákup PHM - 1.pol. - 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 18,47 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000212021 | stoličky 12 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Školex , spol.s r.o. | 31396763 | 542,14 € | 20.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000242021 | tepovanie kobercov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 90,00 € | 20.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra |