Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1883
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500010308 | Výroba a montáž exter.a inter.žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslav Šimo - NICOL | 32171609 | 2 770,20 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Objednávka | |||||
4500010500 | Výroba a montáž dverí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RB production Trnava s.r.o. | 31432352 | 2 422,80 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Objednávka | |||||
20201010762020 | výroba - modul 3ks do insc. "Deti ticha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Borgis, s.r.o. | 35824221 | 2 226,00 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
4500010361 | Výroba (gravír.) plakety pre LFS 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Champion s.r.o. | 35726105 | 38,50 € | 25.06.2020 | 29.06.2020 | Objednávka | |||||
20201008192020 | výr.kov.výrezu na výrobu sošiek -Áčko 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Všeobecná strojárska, s.r.o. | 35751916 | 73,20 € | 29.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005432020 | výr.a mont.exter.a inter.žalúzií -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslav Šimo - NICOL | 32171609 | 2 308,50 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
4500010103 | Vypracovanie výpočtu poplatkov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 180,00 € | 03.02.2020 | 07.02.2020 | Objednávka | |||||
20201003412020 | vypracovanie MPP,OPaOS,úradná skúška | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 500,00 € | 22.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
20201011462020 | vypracov.podkladov k auditu organa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Galla-Organár | 46440810 | 250,00 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
20201005222020 | vyprac.statického posudku-vzduchotechnika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRODIS+spol. s r.o. | 50020595 | 198,00 € | 02.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
20201002232020 | vyprac.projektu-"Chladenie-Ventúrska" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INEX PROJEKT s.r.o. | 43777481 | 5 682,00 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
4500010389 | Vypožičani osvetľovacej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 214,20 € | 08.07.2020 | 12.07.2020 | Objednávka | |||||
4500010760 | Výpočtová technika časť III. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 4 062,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
20201012002020 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 3 167,82 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201000922020 | výpočet popl. za znečistenie ovzdušia 2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 180,00 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
4500010763 | Výp.technika Herny NB časť 5 - z vysl.PT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 879,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Objednávka | |||||
4500010764 | Výp.technika DNS č.1 FTF časť II | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 3 572,16 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Objednávka | |||||
20201002652020 | výmena žiaroviek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PIGEON Slovakia s.r.o. | 50360850 | 150,00 € | 23.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
4500010698 | Výmena rozdelovača UK v strojovni VZT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 3 956,76 € | 25.11.2020 | 29.11.2020 | Objednávka | |||||
20201011392020 | výmena rozdel.UK - FTF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 3 297,30 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra |