Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500012368 | Výmena nefunkčného tlačítka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 92,40 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
4500012369 | Tlač plagátu 20ks - pol.č.40 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 23,28 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
4500012370 | Tlač: plagát+bulletin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 55,54 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
4500012371 | Toner Canon CRG-731 magenta | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 610,14 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||
20231000112023 | Poradenstvo v oblasti VO 2-6/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 600,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000152023 | kontrola EPS/HSP za 1/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 16.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000192023 | prenájom lokácie (sála) "Otrávená studňa" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | P*AKT | 54670641 | 100,00 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000202023 | nákup PHM - 1.pol. - 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 26,17 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000262023 | MT Samsung Galaxy A33 (doc.Papanetzová) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,04 € | 19.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000232023 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 119,44 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000252023 | zapožičaanie výprav.prostriedkov "Ďalší" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000272023 | servis kopírky Canon iRC3325i | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PMAT, s.r.o. | 46861424 | 699,60 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000292023 | prenájom kamer.a zvuk.techniky "Byt či byť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Samuel Šebok-KAVET | 53073291 | 300,00 € | 20.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000322023 | popl.za posúdenie vnútorného systému | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 36 394,00 € | 24.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000332023 | práca ostriča a kamer.technika "Kľúč" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Kačka | 53157001 | 70,00 € | 24.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
20221012182022 | voda z povrch.odtoku za 12/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 09.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
20221012232022 | vyúčtov.el.energie za 12/22 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 6 067,16 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
20221012312022 | DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2022 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 472,52 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
20221012322022 | DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2022 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 710,70 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
20221012352022 | poštovné 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 618,80 € | 12.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |