Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1883
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001182020 | uverejnenie inzerátu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 135,66 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001192020 | tlač vizitiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 39,60 € | 11.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001202020 | spiatočné letenky 10ks Bergen-Viedeň | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 860,80 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
20201001212020 | údržba infor.systému za 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 13.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001222020 | prenájom osvetl.techniky "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 41,70 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001232020 | oprava dymostroja | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 228,00 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001242020 | kancelársky nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 941,60 € | 13.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001252020 | výučba AJ +skúšky ZS 19/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daniel Hall | 50501241 | 945,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001272020 | maliarske a elektro práce - DF Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 1 929,92 € | 13.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001282020 | zabezp.kolaud.rozhod.-Rekonštr. knižnice | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 600,00 € | 24.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001292020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2. -7.3.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 264,57 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001312020 | letenky 10ks Viedeň-Tel Aviv a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TUCAN, s.r.o. cest.kancelária | 35697300 | 1 680,00 € | 14.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201001332020 | poskytnutie právnych služieb 1/2020-zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUDr.Jozef Mészáros, | 50657861 | 225,14 € | 17.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001342020 | tlač plagátov - "Fragmenty 2020" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 27,96 € | 17.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001352020 | vodné,stočné 10.1.- 9.2.20 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,66 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001362020 | vodné,stočné,zráž.10.1.-9.2.20-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 116,86 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001372020 | prenájom 6 lic. Harmony 16 Premium na 1 rok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Toon Boom Animation Inc., | 1 860,00 € | 17.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001382020 | služby film.archívu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 20,00 € | 17.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001392020 | plotrové role 10 ks "Záhrada" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 252,82 € | 17.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001402020 | nákup PHM - 1.pol. - 2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 41,65 € | 17.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra |