Faktúry
Počet záznamov: 76595
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111016642011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lekáreň V Technopole,s.r.o. | 35902311 | 159,38 € | 29.04.2011 | 11.06.2011 | Faktúra | |||||
20221049572022 | cvičebné pomôcky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Unihouse s r.o. | 45851387 | 131,75 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
20231021662023 | udržiav.patentu"Probiot.prípr.pre včely... | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROTON, s.r.o. | 36301868 | 367,00 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
20231047132023 | udrž.popl.za patent | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROTON, s.r.o. | 36301868 | 251,00 € | 10.11.2023 | 25.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20161000812016 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOHEM,s.r.o., Trenčín | 31442617 | 27,84 € | 11.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
20161019902016 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOHEM,s.r.o., Trenčín | 31442617 | 39,84 € | 13.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
20161040792016 | lieky pre Univerzitnú lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNOMED s.r.o | 00612791 | 57,90 € | 30.09.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
20161049512016 | zdrav.mat. pre Univerzitnú lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNOMED s.r.o | 00612791 | 57,90 € | 10.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
20161052652016 | zdrav.mat. pre Univerzitnú lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNOMED s.r.o | 00612791 | 57,90 € | 22.11.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
20171007792017 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNOMED s.r.o | 00612791 | 263,00 € | 06.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
20171027502017 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOHEM,s.r.o., Trenčín | 31442617 | 216,00 € | 27.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
20181057392018 | zdravotný materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UNOMED s.r.o | 00612791 | 610,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
20211007502021 | nabytok nožicky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NOBIO s.r.o. | 52304663 | 36,39 € | 09.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
20141012212014 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Horse Dental Equipment | 1 276,58 € | 18.03.2014 | 29.04.2014 | Faktúra | ||||||
20211047092021 | respirátory | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Wiliwa s.r.o | 53233239 | 192,50 € | 13.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
20231009402023 | poist.majetku 07.03.23-06.06.24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 994,15 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
20241005552024 | poist.majetku 07.03.24-06.03.25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 994,15 € | 01.03.2024 | 23.03.2024 | MVDr. Libuša Bodnárová | riaditeľka UKES | Faktúra | |||
20141049472014 | DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ARGALI s. r. o. | 44732104 | 699,00 € | 31.10.2014 | 20.11.2014 | Faktúra | |||||
20171012712017 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tesmont-Al, s.r.o. | 47845031 | 1 557,90 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
20231035712023 | projekt.dokum.-"Modernizácia kotolne" | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVBIS, s r.o. | 45547106 | 8 280,00 € | 22.09.2023 | 21.10.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20181062042018 | priemyselná soľ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EUROMAR spol s .r.o. | 36216054 | 192,00 € | 27.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
20191002402019 | priemyselná soľ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EUROMAR spol s .r.o. | 36216054 | 192,00 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
20191007982019 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EUROMAR spol s .r.o. | 36216054 | 192,00 € | 12.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
20191057522019 | posypovy material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EUROMAR spol s .r.o. | 36216054 | 166,00 € | 27.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201004872020 | posypovy material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EUROMAR spol s .r.o. | 36216054 | 166,00 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
20201041042020 | materiál pre JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EUROMAR spol s .r.o. | 36216054 | 480,00 € | 26.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201041352020 | sol na posyp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EUROMAR spol s .r.o. | 36216054 | 166,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20221006002022 | chlorid horečnatý - soľ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EUROMAR spol s .r.o. | 36216054 | 528,00 € | 28.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
20221037572022 | korektúra odbor.textu v AJ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Real English School PLUS s.r.o. | 47154136 | 56,00 € | 26.09.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
20111011832011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DELFIN, s.r.o. Košice | 31662901 | 782,10 € | 28.03.2011 | 28.04.2011 | Faktúra |