Faktúry
Počet záznamov: 5202
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201048862020 | opr.havarij.stavu stúpač.ŠD13 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 104,71 € | 07.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
20201048872020 | výmena expanz.nádob ŠD13 kotolňa | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 374,41 € | 07.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
20201048882020 | opr.havarij.stavu kotolne ŠD13 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 38,11 € | 07.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
20201051012020 | stavebné práce P39 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 123 644,95 € | 11.12.2020 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051752020 | oprava miestností v P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 33 308,44 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051762020 | oprava miestností v P04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 14 296,48 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051772020 | montáž radiátorov P02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 486,82 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051782020 | opr.ústred.kúrenia P08 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 507,17 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051792020 | opr.kanaliz. P19 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 4 176,24 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051802020 | oprava elektroinšt.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 48 583,02 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051812020 | opr.miestnosti č.35; P39 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 678,45 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051822020 | opr.miestnosti č.28; P39 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 3 978,35 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051832020 | úpr.hl.kotolne-areál UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 939,79 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051842020 | oprava WC, 1.NP;P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 423,10 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051852020 | opr.havarij.st.podláh P04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 18 905,69 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051872020 | deliaca stena a dvere,lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 904,72 € | 22.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051882020 | dod.a mont.trňov proti vtákom P26 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 4 235,92 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051892020 | opr.miestnosti P14 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 686,06 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051902020 | opr.okap.chodníka P07 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 558,29 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051912020 | úprava miestností P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 24 700,25 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051922020 | opr.podľadov P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 183,32 € | 22.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051932020 | opr.omietok v archíve P07 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 544,14 € | 22.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
20201052242020 | lic.popl.Kataster 2020 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Danka Tkáčová | 43330282 | 100,00 € | 30.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
20191057872019 | *0008*vypoctova technika | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 260,88 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000832020 | vypoc.technika | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 43,49 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201002412020 | vypoct.technika | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 10,90 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201003242020 | vypoct.technika | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 212,45 € | 14.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201004362020 | *0008*vypoctova technika | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 42,71 € | 20.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
20201004402020 | výp. technika | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 92,90 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201004952020 | kluc USB | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 57,65 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra |