Faktúra č. 20231020622023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231020622023
  • Popis fakturovaného plnenia: orezávací strojček
  • Dátum doručenia: 05.01.2024
  • Celková hodnota: 341,28 €
  • Identifikácia objednávky: 4523001289
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523001289 Kancelárske potreby pre IM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Xepap, spol. s r. o. 0031628605 341 € 20.12.2023 14.01.2024 Objednávka
Tlačiť