Faktúra č. 20231016302023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231016302023
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc. potreby - kalendár, diár
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 560,10 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000975
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000975 Kalendáre a diáre Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Xepap, spol. s r. o. 0031628605 560 € 08.11.2023 17.11.2023 Objednávka
Tlačiť