Faktúra č. 20231016092023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231016092023
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčný roztok
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 39,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000974
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000974 Čistiace potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 40 € 24.10.2023 17.11.2023 Objednávka
Tlačiť