Faktúra č. 20231015102023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015102023
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery FPV
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 476,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000918
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000918 Tonery pre FPV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 661 € 12.10.2023 31.10.2023 Objednávka
Tlačiť