Faktúra č. 20231011772023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011772023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 16.08.2023
  • Celková hodnota: 946,27 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000745
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000745 Tonery pre FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 946 € 11.08.2023 08.09.2023 Objednávka
Tlačiť