Faktúra č. 20231011532023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011532023
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 09.08.2023
  • Celková hodnota: 210,35 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000705
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000705 Údržbársky elektromateriál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Karel-elektro 35172746 210 € 31.07.2023 14.08.2023 Objednávka
Tlačiť