Faktúra č. 20231004152023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231004152023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 130,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4523000287
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4523000287 Tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave JURIGA spol. s r.o. 31344194 131 € 27.02.2023 10.04.2023 Objednávka
Tlačiť