Faktúra č. 20201013112020

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201013112020
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 29.09.2020
  • Celková hodnota: 1 165,30 €
  • Identifikácia objednávky: 4520000794
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4520000794 Kancelárske potreby pre FSV Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 1 165 € 14.09.2020 17.10.2020 Objednávka
Tlačiť