Faktúra č. 20191013902019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191013902019
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
  • Dátum doručenia: 16.09.2019
  • Celková hodnota: 2 613,34 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000074
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť