Faktúra č. 20191010502019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010502019
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikacne sluzby
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 8 909,26 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000074
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť