Faktúra č. 20191004522019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191004522019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota: 437,99 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000327
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4519000327 Tonery pre FMK Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave JURIGA spol. s r.o. 31344194 438 € 25.02.2019 15.04.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť