Faktúra č. 20191002262019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191002262019
  • Popis fakturovaného plnenia: žiarovky, údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 27.02.2019
  • Celková hodnota: 245,64 €
  • Identifikácia objednávky: 4519000052
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť