Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241002982024 | Grafický návrh digit. vizitiek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BEST4 s.r.o. | 50220560 | 318,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
4524000226 | Občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 517,00 € | 06.03.2024 | 31.03.2024 | Objednávka | ||||||
4524000237 | Tonery pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 83,06 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Objednávka | ||||||
4524000245 | Aktualizácia programu ASPI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 2 940,00 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Objednávka | ||||||
4524000210 | Servis klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 1 722,00 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Objednávka | ||||||
20241002402024 | Ubytovanie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel DARO s.r.o. | 2120470330 | 4 275,50 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002412024 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Publishing house, a.s. | 46495959 | 876,00 € | 05.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002572024 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 36,89 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002602024 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 327,34 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002622024 | mazanie, čisternie, dozorčia činnosť 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002642024 | reportáž otvorenie kreatívneho centra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 348,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002662024 | občertsvenie kolégium rektora 27.2.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 88,20 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002682024 | slávnostný obed 16.2.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 291,40 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002712024 | stravovanie študentov 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 23 406,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002742024 | ubiquiti U6- PRO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 174,89 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002752024 | príspevok na ubytovaného študenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 456,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002762024 | splátka za dodováku AKIS DAWINCI 03/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 519,95 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002542024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 1 500,40 € | 05.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002552024 | služba - výmena čerpadlana GFS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 881,70 € | 05.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241002562024 | sprievodcovské služby pre ESN Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnava Tourism | 42288924 | 37,50 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |