Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241005662024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 938,50 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005672024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005682024 | dodávky AKIS DAWINCI 052024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 519,95 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005702024 | plyn 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
4524000417 | Servis vozidla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 200,00 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | ||||||
20241005692024 | dobropis Magna 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 80,81 € | 03.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
4524000355 | Licencia NNC3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 554,40 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | ||||||
4524000360 | Koferenčný poplatok pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lausanne Tourisme | 153,70 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | Objednávka | |||||||
4524000375 | Knihy pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 171,60 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | ||||||
4524000381 | Dátový balík pre reg.pokladňu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A3Soft s r.o. | 36337960 | 28,80 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Objednávka | ||||||
20241005462024 | optimailizácie nákladov za distrib. EE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Citrón s.r.o. | 43882684 | 488,00 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005512024 | nájom a služby 5/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 126,86 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005522024 | teplo Magna 5/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 926,92 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005562024 | refundácia CP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 108,24 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005572024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 262,63 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005582024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 60,72 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005592024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 50,16 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005602024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 535,36 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005612024 | služby Monitora 042024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241005632024 | udržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 298,42 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra |