Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241006102024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 171,60 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241006112024 | analýza pôdy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LABEKO, s r.o. | 36239313 | 1 004,40 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241006122024 | tabuľa, pečiatka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 54,85 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241006162024 | časopis Ateliér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 230,40 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241006172024 | občerstvenie na zasadnutí Vedeckej rady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 330,75 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241006182024 | občerstvenie na zasadnutí KD FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 114,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241006192024 | občerstvenie na študentskej akcii | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 138,25 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241006202024 | občerstvenie dňa 30.04.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 92,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
20241006212024 | občerstvenie dňa 30.04.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 608,10 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006232024 | stravné lístky pre volejbalistky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 991,20 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006242024 | kopírovací papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 461,26 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006282024 | zabezpečenie preteku a výsl. servisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CFTT s.r.o. | 52056949 | 650,00 € | 15.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006312024 | vyúčtovanie 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 825,04 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
4524000433 | Občerstvenie pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odb.škola obchodu a služieb | 00893412 | 462,00 € | 15.05.2024 | 08.06.2024 | Objednávka | ||||||
20241006332024 | vyúčtovanie 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 052,30 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006352024 | vyúčtovanie 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 772,18 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006372024 | stravovanie zamestnancov 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 10 338,25 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
20241006392024 | dobropis teplo 04/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 483,23 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
4524000440 | Propagačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GoMerch s.r.o. | 36744034 | 1 316,40 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Objednávka | ||||||
4524000389 | Ubytovacie služby pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GRAND - HOTEL Trenčín s.r.o. | 46857508 | 567,00 € | 15.05.2024 | 27.05.2024 | Objednávka |