DOBRAMED s.r.o


Informácie
  • Názov: DOBRAMED s.r.o
  • IČO: 55464980
  • Adresa: Hrašovík 91, 044 42 Rozhanovce

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 34

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500140516 hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 558,00 € 27.03.2024 01.04.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
4500140801 Hygienické potreby pre KBB podľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 106,80 € 09.04.2024 13.04.2024 doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. zodpovedný riešiteľ Objednávka
4500140815 Papierové utierky podľa prílohy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 124,20 € 09.04.2024 14.04.2024 Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD. zodpovedný riešiteľ Objednávka
4500140949 Hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 473,04 € 15.04.2024 19.04.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Objednávka
4500140942 Papierové utierky podľa prílohy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 124,20 € 15.04.2024 19.04.2024 RNDr. Linda Petijová, PhD. zodpovedná riešiteľka Objednávka
4500140928 papierové utierky a toaletný papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 219,60 € 12.04.2024 21.04.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Objednávka
20241025262024 hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 558,00 € 04.04.2024 26.04.2024 Ing. Jozef Jantošovič riaditeľ CIaKT UPJŠ Faktúra
4500141159 Hygienické potreby pre KMB podľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 115,20 € 23.04.2024 29.04.2024 doc.RNDr.Peter Pristaš, Csc. zodpovedný riešiteľ Objednávka
4500141260 Hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 103,08 € 26.04.2024 30.04.2024 prof. RNDr. Peter Kollár,DrSc. riaditeľ ÚFV Objednávka
20241024992024 hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 1 284,48 € 04.04.2024 02.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241028522024 hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 323,76 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20241028872024 Hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 278,88 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20241028592024 Hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 509,40 € 15.04.2024 04.05.2024 prof. RNDr. Peter Kollár DrSc. riaditeľ UFV Faktúra
4500141301 toaletný papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 66,96 € 29.04.2024 07.05.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Objednávka
20241029712024 hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 2 027,04 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
20241030152024 hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 1 662,91 € 17.04.2024 09.05.2024 Faktúra
20241029762024 Papierové utierky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 124,20 € 17.04.2024 11.05.2024 RNDr. Linda Petijová, PhD. zodpovedná riešiteľka Faktúra
20241030842024 Papierové utierky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 124,20 € 19.04.2024 11.05.2024 RNDr. Linda Petijová, PhD. zodpovedná riešiteľka Faktúra
20241030902024 Papierové utierky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 106,80 € 16.04.2024 11.05.2024 RNDr. Linda Petijová, PhD. zodpovedná riešiteľka Faktúra
20241031502024 Toaletný papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 DOBRAMED s.r.o 55464980 354,02 € 19.04.2024 11.05.2024 Doc.Katarína Štroffeková, PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra