Jurekona, s.r.o.
Informácie
- Názov: Jurekona, s.r.o.
- IČO: 46625119
- Adresa: Lemešany 57, 082 03 Lemešany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 932
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181091102018 | oprava tlačiarne -ekonomické odd. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 404,16 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
20181096652018 | oprava kopírky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 310,20 € | 19.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
20181097482018 | oprava tlačiarne CJP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 421,80 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
20181094942018 | oprava tlačiarne KSP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 51,36 € | 16.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
20181097252018 | oprava Minolta 224e - výmena valca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 123,00 € | 19.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
20181100212018 | Servis tlačiarne Konica Minolta BIZHUB | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 174,60 € | 24.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
20181088752018 | Oprava kop.stroja Konica Minolta | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 189,00 € | 26.09.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
20181096862018 | Oprava tlačiarne Samsung | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 143,64 € | 18.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
20181100722018 | 1507-Oprava mechaniky-tlačiareň KMC224 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 120,96 € | 09.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
20181095292018 | oprava tlačiarne Minolta 224e | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 318,96 € | 16.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
20181101652018 | oprava kopírky Minolta 283 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 204,00 € | 31.10.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
20181106762018 | Oprava MFZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 156,60 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
20181107502018 | 1912-Oprava kopír. stroja Canon | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 93,36 € | 14.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
20181101662018 | oprava kopírovac.stroja KM 224e | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 269,40 € | 31.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
20181110372018 | Servisné práce - oprava tabletov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 487,80 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
20181105082018 | oprava záložného zdroja | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 579,24 € | 08.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
20181105092018 | oprava kopírky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 288,24 € | 08.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
20181120202018 | servis kanc.zariadenia Kyocera | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 143,16 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
20181120232018 | servis kanc.zariadenia HP LJ 2727 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 139,32 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
20181117962018 | 2160-Oprava kopírky Minolta C220 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 758,16 € | 29.11.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |