Jurekona, s.r.o.
Informácie
- Názov: Jurekona, s.r.o.
- IČO: 46625119
- Adresa: Lemešany 57, 082 03 Lemešany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 930
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221114272022 | oprava UPS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 298,80 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
20221115352022 | Oprava HP DesingnJet Z2100 - Ploter | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 651,60 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
20221122602022 | Servis tlačiarne - 220127 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 135,60 € | 05.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
20221126412022 | Oprava kop.Konica Minolta 3.p. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 64,80 € | 12.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
20221128952022 | Oprava kopír.stroja Xerox SC2020 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 318,00 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
20221129282022 | Oprava multifunk. tlačiarne Xerox WC3225 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 57,60 € | 15.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
20221131092022 | oprava kop.stroja Konica Minolta | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 253,20 € | 19.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
20211001182021 | Výmena displeja Lenovo TP L470 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 124,80 € | 19.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000392021 | oprava tlačiarne Konica minolta 224e | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 210,00 € | 22.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211002702021 | Oprav kop. Konica Minolta | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 599,52 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
20211007312021 | servisné práce-Canon3025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 85,32 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
20211007512021 | oprava prezent. notebooku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 150,00 € | 16.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
20211007772021 | oprava notebooku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 138,00 € | 22.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
20211007762021 | oprava tabletu | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 270,00 € | 22.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
4500109075 | oprava NB | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 158,40 € | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Ing. Katarína Horňáková | Objednávka | ||||
20211009902021 | Oprava kop.Konica Minoltav C308 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 273,60 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
20211013992021 | Jurekona_oprava NB Breichová Lapčáková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 158,40 € | 18.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
20211013892021 | servis kanc.techniky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 90,00 € | 18.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
20211015872021 | Oprava kop.stroja Konica Minoltac308-štud.o | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 630,00 € | 25.03.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
20211017742021 | oprava notebook Acer a515 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 280,80 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |