KAMAR, s.r.o.
Informácie
- Názov: KAMAR, s.r.o.
- IČO: 44666560
- Adresa: Sokoľany 7, 044 57
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 24
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500128323 | Oprava rímsy - Právnická fakulta | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 480,00 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. | Kvestor | Objednávka | |||
20231009882023 | Oprava rímsy - Práv. fakulta, K26 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 480,00 € | 13.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
4500129961 | Oprava rímsy - Právnická fakulta | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 3 524,40 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. | Kvestor | Objednávka | |||
20231059112023 | oprava rímsy Právnická fakulta | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 2 937,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
4500137042 | Ćistenie dažďových žľabov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 342,00 € | 15.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | poverený výkonom funkcie kvestora | Objednávka | |||
20231137062023 | Vyčistenie žľabov na streche - Právnická f. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 342,00 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
20141041382014 | opravy sociálych zariadení | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 35 947,99 € | 09.05.2014 | 01.07.2014 | Faktúra | |||||
20141036872014 | Oprava vodovodných stupačiek | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 5 071,37 € | 09.05.2014 | 03.07.2014 | Faktúra | |||||
20131084232013 | oprava sociálnych zariadení | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 35 942,38 € | 01.10.2013 | 21.11.2013 | Faktúra | |||||
4500032248 | Spílenie stromov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 120,00 € | 19.01.2012 | 23.01.2012 | Objednávka | ||||||
4500032310 | výrub 21 ks stromov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 2 736,00 € | 24.01.2012 | 29.01.2012 | Objednávka | ||||||
4500034076 | uzavretie otvorov na streche | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 876,00 € | 25.05.2012 | 01.06.2012 | Objednávka | ||||||
20121001632012 | za spílenie stromov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 120,00 € | 18.01.2012 | 10.02.2012 | Faktúra | ||||||
20121011972012 | areál FF Moyzesova 9-výrub stromov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 2 736,00 € | 20.02.2012 | 30.03.2012 | Faktúra | ||||||
20121035462012 | uzavretie otvorov na streche | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 876,00 € | 31.05.2012 | 12.07.2012 | Faktúra | |||||
4500027943 | výrub a orez stromov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 2 905,20 € | 23.02.2011 | 27.02.2011 | Objednávka | ||||||
4500030648 | montáž ochranných sietí | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 1 344,00 € | 21.09.2011 | 25.09.2011 | Objednávka | ||||||
20111013882011 | výrub a orez stromov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 912,00 € | 17.03.2011 | 12.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111014572011 | výrub a orez stromov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 1 590,00 € | 17.03.2011 | 12.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111024522011 | výrub a orez stromov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | KAMAR, s.r.o. | 44666560 | 302,40 € | 04.04.2011 | 01.06.2011 | Faktúra |