Objednávka č. 4500048837

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
  • Funkcia: rektor
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500048837
  • Popis objednaného plnenia: zemný plyn pre Mánesovu 23
  • Dátum vyhotovenia: 11.06.2014
  • Celková hodnota: 233 403,12 €
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20141042802014 zemný plynMánesovu 23 05/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Slovenský plynár. priemysel, a.s. 35815256 2 818 € 31.05.2014 16.07.2014 Faktúra
20141053442014 zemný plynMánesovu 23 06/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Slovenský plynár. priemysel, a.s. 35815256 1 803 € 30.06.2014 16.08.2014 Faktúra
20141061202014 zemný plyn pre Mánesovu 23 07/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Slovenský plynár. priemysel, a.s. 35815256 1 754 € 13.08.2014 12.09.2014 Faktúra
20141068482014 zemný plynMánesovu 23 08/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Slovenský plynár. priemysel, a.s. 35815256 1 675 € 31.08.2014 18.10.2014 Faktúra
20141078192014 zemný plynMánesovu 23 09/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Slovenský plynár. priemysel, a.s. 35815256 2 085 € 30.09.2014 21.11.2014 Faktúra
20141090772014 zemný plyn pre Mánesovu 23 10/14 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Slovenský plynár. priemysel, a.s. 35815256 7 505 € 31.10.2014 16.12.2014 Faktúra
20141103202014 zemný plynMánesovu 23 11/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Slovenský plynár. priemysel, a.s. 35815256 12 255 € 30.11.2014 30.12.2014 Faktúra
20141113622014 zemný plyn pre BZ 12/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Slovenský plynár. priemysel, a.s. 35815256 9 417 € 31.12.2014 24.02.2015 Faktúra
Tlačiť