Faktúry
Počet záznamov: 169584
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251013812025 | servis výťahov 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 889,00 € | 25.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
20251015352025 | DN-poštové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 10,40 € | 25.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251013582025 | kniha | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 20,60 € | 25.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251013642025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 2 031,02 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251013672025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 204,95 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251013682025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 25,70 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251013722025 | zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 459,50 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251013832025 | technická podpora | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | eBIZ Corp,s.r.o. | 35758643 | 184,50 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
20251014122025 | Ročný udrž. poplatok ALEPH Maint. a Oracle | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ex Libris LTD | 278,24 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251014132025 | Ročný udrž. poplatok ALEPH Maintenance | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ex Libris LTD | 1 468,61 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251014182025 | Ročný udrž. poplatok ALEPH Maintenance | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ex Libris LTD | 8 509,13 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251014192025 | Ročný udrž. poplatok ALEPH Maint. a Oracle | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ex Libris LTD | 1 879,62 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251013572025 | zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 189,91 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251013592025 | mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 193,23 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251013602025 | hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 274,24 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251013622025 | mäsové výrobky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 125,01 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251013652025 | bagety, chlebíčky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 14,10 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251013662025 | mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 157,26 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251017102025 | kontrola has.prístrojov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 9,10 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251017142025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 26,20 € | 25.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251013792025 | výmena okien R (FF), Šrob. 2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | DREVSTING, spol. s r.o. | 36205435 | 14 950,00 € | 25.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251013732025 | olej | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Prvá cateringová spol. s r. o. | 36208027 | 473,14 € | 25.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251017042025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 958,55 € | 25.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251017352025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 206,48 € | 25.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251017382025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 3 841,24 € | 25.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
20251015082025 | cukrovinky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Klas veľkoobchod s.r.o | 51284031 | 2 070,67 € | 25.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251020872025 | Notebook | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 791,78 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
20251009082025 | Repre výdavky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 21,71 € | 24.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251012672025 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 53,30 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
20251012522025 | Weber štuková stierka 25kg | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 12,46 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |