Faktúra č. 20251095572025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251095572025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Košice-Talin-Denciová,Sinicyn
  • Dátum doručenia: 06.10.2025
  • Celková hodnota: 847,76 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500155703
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500155703 letenky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 848 € 01.10.2025 05.10.2025 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť