Faktúra č. 20251095572025
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
        	Dodávateľ
            
    - Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20251095572025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-Košice-Talin-Denciová,Sinicyn
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 847,76 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500155703
- Dátum zverejnenia: 28.10.2025
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500155703 | letenky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 848 € | 01.10.2025 | 05.10.2025 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Objednávka | 
