Faktúra č. 20251091512025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251091512025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Budapešť-Ríma späť- doc. Borza
  • Dátum doručenia: 25.09.2025
  • Celková hodnota: 247,90 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500155248
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500155248 letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 248 € 18.09.2025 22.09.2025 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť