Faktúra č. 20251090442025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251090442025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Viedeň, Dolný, Mrázová
  • Dátum doručenia: 23.09.2025
  • Celková hodnota: 853,75 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500155223
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500155223 spiatočná letenka Ke-Viedeň-Ke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 854 € 17.09.2025 21.09.2025 Objednávka
Tlačiť