Faktúra č. 20251062042025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251062042025
  • Popis fakturovaného plnenia: Spiatočná letenka Budapešť-Helsinky-Košice
  • Dátum doručenia: 26.06.2025
  • Celková hodnota: 694,65 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500153248
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500153248 Spiatočná letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 695 € 24.06.2025 29.06.2025 prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. dekan fakulty UPJŠ LF Objednávka
Tlačiť